Как заполнить книгу доходов и расходов (КУДиР) в 1С - ВИДЕО

Посмотрев это полезное видео для организаций на УСН, Вы узнаете не только о том, как найти книгу учета доходов и расходов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8, но и о том, какие действия нужно предпринять, чтобы она заполнилась правильно. Вы поймете, как работает программа и какие настройки необходимо сделать для того, чтобы избежать проблем с отчетностью.


Удачной работы!

Смотрите больше видео на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь на обновления канала!

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Нурбаева Лиза 07.02.2015 00:51
Мне нужна помощь. Почему-то не все расходы списываются
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 07.02.2015 08:42
Цитирую Нурбаева Лиза:
Мне нужна помощь. Почему-то не все расходы списываются

Здравствуйте, Лиза! Можете написать поподробнее, в какой программе 1С Вы работаете (Бухгалтерия, Комплексная, УПП)? И какие расходы на списываются: материалы, услуги, зарплата.
Цитировать
 
 
+1 #3 Анастасия 02.03.2015 23:11
Здравствуйте! Как узнать должны ли попадать в доходы КУДиР реализация и зачет аванса? Должны ли попадать суммы переданные подотчетному лицу и в какой момент РКО или авансовый отчет? Если авансовый отчет на меньшую или большую сумму? Возврат от подотчетника? Так же не полностью в расходы попадает зарплата. Не могу понять почему. Буду признательна за ответ!!! Работаю в 1С Комплексная.
Цитировать
 
 
0 #4 Ольга Шулова 04.03.2015 20:16
Цитирую Анастасия:
Здравствуйте! Как узнать должны ли попадать в доходы КУДиР реализация и зачет аванса? Должны ли попадать суммы переданные подотчетному лицу и в какой момент РКО или авансовый отчет? Если авансовый отчет на меньшую или большую сумму? Возврат от подотчетника? Так же не полностью в расходы попадает зарплата. Не могу понять почему. Буду признательна за ответ!!! Работаю в 1С Комплексная.

Здравствуйте, Анастасия! У Вас очень много вопросов и большинство из них по законодательств у, а не по работе в программе. О том, какие именно доходы должны попадать в КУДиР лучше почитать в налоговом кодексе, т.к. я не знаю специфики деятельности Вашей организации и не смогу дать корректный ответ.
Именно по работе в 1С я увидела только вопрос про зарплату, которая не полностью попадает в расходы. Напишите поконкретнее, как именно Вы её начисляете и выплачиваете, тогда могу попробовать помочь Вам разобраться
Цитировать
 
 
0 #5 Зинаида 09.03.2015 01:13
Здравствуйте Ольга!
Работаю в 1С бух. 8,2. В 2013 г. организ. сработала с убытком (организ. работает на Д-Р), за 2014 г. нужно отразить убытки за 2013 г. Как заполняется правильно раздел 3 КУДиР и заполняется ли он автоматически. И как переносятся суммы убытка в декларацию. Или все делается только вручную? Заполняю вручную, тогда при закрытии программы сведения не сохраняются. Лучше было бы если ответ показали в видео. Заранее спасибо. Сайт ваш очень полезный.
Цитировать
 
 
0 #6 ЕленаБуланькова 20.04.2015 18:32
Уважаемый лектор! С удовольствием выслушала Ваше обстоятельное выступление. Спасибо большое. Может быть вы смогли бы сформулировать алгоритм стопроцентного попадания авансового отчета в книгу. На практике применяются все возможные комбинации: оплата через банк, кассу, пред.оплата и перерасход. Сижу кручу, возможно есть жесткий алгоритм: типа выдача денег (полная или частичная), приход, потом составление авансового отчета, возмещение перерасхода. Каждый раз на выходе отличное от предыдущего. Очень буду благодарна за ответ. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121) 2.0.64.20 или могу перейти на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) 3.0.39.61. :P
Цитировать
 
 
+1 #7 Ольга Шулова 21.04.2015 10:22
Цитирую ЕленаБуланькова:
Может быть вы смогли бы сформулировать алгоритм стопроцентного попадания авансового отчета в книгу. На практике применяются все возможные комбинации: оплата через банк, кассу, пред.оплата и перерасход. Сижу кручу, возможно есть жесткий алгоритм: типа выдача денег (полная или частичная), приход, потом составление авансового отчета, возмещение перерасхода. Каждый раз на выходе отличное от предыдущего. Очень буду благодарна за ответ. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121) 2.0.64.20 или могу перейти на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) 3.0.39.61. :P

Здравствуйте!
Смотрите, какая ситуация со стопроцентным алгоритмом: сформулировать то его можно даже очень легко, но будет несколько НО. Если Вы смотрели видео, то видели настройки в учетной политике, которыми определяется, при выполнении каких условий расходы будут попадать в КУДиР. Допустим, у нас приобретаются авансовым отчетом материалы, а в учетной политике стоит только две галочки: материалы должны быть приняты и оплачены. Соответственно, в этом случае для попадания затрат в книгу должен быть сам авансовый отчет и платежный документ на выдачу денег в подотчет (как правило, это РКО). Причем введены они могут быть в любой последовательно сти, это не имеет значения, какой из документов будет более ранней датой (РКО или авансовый). Главное, чтобы они были проведены попорядку, т.е. сначала тот документ, дата которого раньше (например, сначала проведен документ от 10.04, а потом от 15.04. Если что-то вводится задним числом, то следующий по дате документ нужно также перепровести). Но этот вопрос легко решается периодическим групповым перепроведением документов, которое нужно выполнять регулярно.
Почему тогда не попадают расходы в некоторых ситуациях? Дело в том, что на текущий период могут влиять ошибки предыдущих: ручные корректировки и проводки, неправильный ввод документов и пр. Эти ошибки делает большинство пользователей, когда только начинают работать, особенно, если изучают программу самостоятельно. Если Вы возьмете пустую базу и попробуете уже со знанием дела проводить все эти операции, не внося ручных корректировок, то всё будет работать без проблем. А вот с ошибками прошлого нужно разбираться индивидуально. Там причины могут быть разными. КУДиР формируется по данным регистров накопления, а не бухгалтерских проводок. Вот эти регистры и нужно проверять, если что-то не получается.
Цитировать
 
 
0 #8 Ирина Тихонова 06.05.2015 13:22
Добрый день! Подскажите пожалуйста а вы с динозавром 1С 7.7 работаете? Проблема однотипна, не все расходы попадают в книгу.
Цитировать
 
 
0 #9 Ольга Шулова 06.05.2015 13:59
Цитирую Ирина Тихонова:
Добрый день! Подскажите пожалуйста а вы с динозавром 1С 7.7 работаете? Проблема однотипна, не все расходы попадают в книгу.

Здравствуйте! К сожалению, нет :sad:
Если решите расстаться с динозавром, обращайтесь :P
Цитировать
 
 
0 #10 Ирина Тихонова 07.05.2015 00:58
Вот как раз в раздумьях! Вопрос может не совсем по теме, но может посоветуете - у меня УСН 15% 2 фирмы, какую лучше взять программу упп или обычную, 8.2 или 8.3?
Цитировать
 
 
0 #11 Ольга Шулова 07.05.2015 10:20
Цитирую Ирина Тихонова:
Вот как раз в раздумьях! Вопрос может не совсем по теме, но может посоветуете - у меня УСН 15% 2 фирмы, какую лучше взять программу упп или обычную, 8.2 или 8.3?

Если организации небольшие (менее 50 чел), нет сложного расчета зарплаты (сдельные наряды, ночные часы, оплата выходных и пр.), нет сложного многопередельно го производcтва, то УПП для УСН 15% я однозначно НЕ советую. Лучше переходить на Бухгалтерию предприятия редакции 3.0 (платформа 8.3). Значительно упростите себе работу, по сравнению с УПП
Цитировать
 
 
0 #12 Ирина Тихонова 07.05.2015 14:26
Спасибо!
Цитировать
 
 
0 #13 Сандер 07.05.2015 18:23
Добрый день! Не могу понять как поставить галочки во вкладке "Учет расходов". Они не активны, а нужны -поступление материалов и оплата материалов поставщику
Цитировать
 
 
+1 #14 Ольга Шулова 12.05.2015 21:14
Цитирую Сандер:
Добрый день! Не могу понять как поставить галочки во вкладке "Учет расходов". Они не активны, а нужны -поступление материалов и оплата материалов поставщику

Здравствуйте! Эти две галочки обычно установлены по умолчанию и да, они не активны, чтобы их нельзя было снять, т.к. это самый минимум, необходимый для признания расходов. У Вас они не установлены?
Цитировать
 
 
0 #15 ОльгаГордиенко 09.07.2015 23:21
Спасибо за видео! УСН приходится вспоминать (с 2009 не работала на УСН). Очень помогаете! Спасибо, Ольга! с ув.
Цитировать
 
 
0 #16 LarsonU 15.10.2015 10:38
Добрый день! Подскажите как сделать запись в книге доходов и расходов на сумму полученных процентов по договору займа с работником, отражённую по 91 счету как прочие доходы.
Цитировать
 
 
0 #17 Ольга Шулова 15.10.2015 14:57
Цитирую LarsonU:
Добрый день! Подскажите как сделать запись в книге доходов и расходов на сумму полученных процентов по договору займа с работником, отражённую по 91 счету как прочие доходы.

Здравствуйте! Эту сумму удерживаете из зарплаты? В какой программе работаете (название и версия)?
Цитировать
 
 
-1 #18 Инна 16.10.2015 10:30
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему в КУДиР задваиваются расходы: была введена предоплата документом"Спис ание с рс", позже введен документ "Поступление" с видом "Услуги".
В Книгу (графы 6 и 7) попали расходы по обоим документам.
Программа Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.40)
Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #19 Ольга Шулова 16.10.2015 13:55
Цитирую Инна:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему в КУДиР задваиваются расходы: была введена предоплата документом"Списание с рс", позже введен документ "Поступление" с видом "Услуги".
В Книгу (графы 6 и 7) попали расходы по обоим документам.
Программа Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.40)
Спасибо.

Здравствуйте! Перепроводили документы в правильной последовательно сти? Эта первое, что приходит в голову. Такая ситуация с одним документом?
Цитировать
 
 
0 #20 Татьяна26 02.11.2015 16:51
Здравствуйте, работаю в 1С 8.3 конф. 42.54, у меня такой вопрос: веду раздельный учет УСН и ЕНВД и оплату страховых ежемесячных взносов провожу отдельными пп на каждый вид деятельности, при формировании книги в раздел 4 попадают все пп. В 2014 году этот раздел заполнялся в ручную, а как теперь настроить что бы попадало то что нужно не знаю. Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #21 Ольга Шулова 04.11.2015 21:08
Цитирую Татьяна26:
Здравствуйте, работаю в 1С 8.3 конф. 42.54, у меня такой вопрос: веду раздельный учет УСН и ЕНВД и оплату страховых ежемесячных взносов провожу отдельными пп на каждый вид деятельности, при формировании книги в раздел 4 попадают все пп. В 2014 году этот раздел заполнялся в ручную, а как теперь настроить что бы попадало то что нужно не знаю. Спасибо.

Здравствуйте! Там дело не в платежных поручениях, а в том, как зарплата разделена по статьям затрат при начислении. У Вас есть отдельные статьи затрат с соответствующим видом для ЕНВД и УСН? Каким образом начисленная зарплата (и страховые взносы) разделяется по видам деятельности?
Цитировать
 
 
0 #22 Татьяна26 05.11.2015 13:45
Цитирую Автор:
Цитирую Татьяна26:
Здравствуйте, работаю в 1С 8.3 конф. 42.54, у меня такой вопрос: веду раздельный учет УСН и ЕНВД и оплату страховых ежемесячных взносов провожу отдельными пп на каждый вид деятельности, при формировании книги в раздел 4 попадают все пп. В 2014 году этот раздел заполнялся в ручную, а как теперь настроить что бы попадало то что нужно не знаю. Спасибо.

Здравствуйте! Там дело не в платежных поручениях, а в том, как зарплата разделена по статьям затрат при начислении. У Вас есть отдельные статьи затрат с соответствующим видом для ЕНВД и УСН? Каким образом начисленная зарплата (и страховые взносы) разделяется по видам деятельности?

Здравствуйте! Зарплату я начисляю во внешней программе ЗУП делаю выгрузку в 1С 8.3. По статьям затрат разделение есть для УСН наименование Страховые взносы статья для учета затрат по деятельности с ОСН, для ЕНВД наименование Страховые взносы (ЕНВД) статья для учета затрат по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения . Плачу каждый вид стр.взносов отдельными пп у меня их 3 (УСН, ЕНВД розница, ЕНВД грузоперевозки) в раздел 4 попадают все три пп с уменьшенными суммами, но если их сложить получается нужная сумма УСН.
Цитировать
 
 
0 #23 Ольга Шулова 05.11.2015 14:45
Цитирую Татьяна26:

Здравствуйте! Зарплату я начисляю во внешней программе ЗУП делаю выгрузку в 1С 8.3. По статьям затрат разделение есть для УСН наименование Страховые взносы статья для учета затрат по деятельности с ОСН, для ЕНВД наименование Страховые взносы (ЕНВД) статья для учета затрат по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. Плачу каждый вид стр.взносов отдельными пп у меня их 3 (УСН, ЕНВД розница, ЕНВД грузоперевозки) в раздел 4 попадают все три пп с уменьшенными суммами, но если их сложить получается нужная сумма УСН.

Поняла, то есть сумма в конечном итоге верная, не устраивает только состав платежек, хотелось бы, чтобы была одна. Но думаю, эту проблему автоматически не победить. Встречала такой вопрос на закрытом форуме 1С, но разработчики его проигнорировали.
Может, позже придумают какое-то решение. Пока можно вручную исправить проводку по регистрам, которая в ходе закрытия месяца формируется. Другие варианты в голову не приходят, если делать одну платежку на всю сумму нет возможности.
Цитировать
 
 
-1 #24 Татьяна26 05.11.2015 15:07
Цитирую Автор:
Цитирую Татьяна26:

Здравствуйте! Зарплату я начисляю во внешней программе ЗУП делаю выгрузку в 1С 8.3. По статьям затрат разделение есть для УСН наименование Страховые взносы статья для учета затрат по деятельности с ОСН, для ЕНВД наименование Страховые взносы (ЕНВД) статья для учета затрат по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. Плачу каждый вид стр.взносов отдельными пп у меня их 3 (УСН, ЕНВД розница, ЕНВД грузоперевозки) в раздел 4 попадают все три пп с уменьшенными суммами, но если их сложить получается нужная сумма УСН.

Поняла, то есть сумма в конечном итоге верная, не устраивает только состав платежек, хотелось бы, чтобы была одна. Но думаю, эту проблему автоматически не победить. Встречала такой вопрос на закрытом форуме 1С, но разработчики его проигнорировали.
Может, позже придумают какое-то решение. Пока можно вручную исправить проводку по регистрам, которая в ходе закрытия месяца формируется. Другие варианты в голову не приходят, если делать одну платежку на всю сумму нет возможности.
Спасибо Вам за ответы, за Вашу работу. желаю Вам успехов, вот такие специалисты как Вы нам очень нужны. Иногда сидишь несколько дней чтобы решить какую то проблему, а помочь никто не может. Удачи!!!
Цитировать
 
 
0 #25 Светлана Леонидовна 12.02.2016 07:08
У меня программа 1с 8.3, работаем по агентским договорам, покупаем услуги и товары для комитента за определенную комиссию. При формировании КУДиР в доходы наша комиссия по сч. 90.1 не попадает. Помогите пожалуйста с настройкой, где надо зафиксировать что наш доход это только комиссия. Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #26 Ольга Шулова 16.02.2016 09:45
Цитирую Светлана Леонидовна:
У меня программа 1с 8.3, работаем по агентским договорам, покупаем услуги и товары для комитента за определенную комиссию. При формировании КУДиР в доходы наша комиссия по сч. 90.1 не попадает. Помогите пожалуйста с настройкой, где надо зафиксировать что наш доход это только комиссия. Спасибо.

Здравствуйте! Конфигурация Вашей программы называется 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0? (можно эту информацию посмотреть в справке, просто 8.3 - это только платформа, на которой могут работать разные программы). Если посмотреть договоры с контрагентами, с которыми Вы работаете в программе, то какие виды договоров выбраны? В этой ситуации дело не в настройках, а в корректности отражения самих операций в программе.
Цитировать
 
 
+2 #27 Jenny4ka_tut 26.02.2016 07:54
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, я работаю в 1С 8.3., УСН доходы-расходы. Нв КУДИР никак не попадают расходы, не пойму в чем дело. В учетной политике стоят только галки по умолчанию. Завожу оплату поставщику (списание с р/с), затем завожу поступление товара (накладная), но при формировании КУДИР вижу только Расход всего в колонке 6, а в колонке 7 (расход учитываемый при исчислении налог.базы) его нет. При этом НДС в колонке 7 появляется. Что не так? Всю олову сломала, документы перепроводила, ничего не помогает!!
Цитировать
 
 
0 #28 АннаВикторовна 27.02.2016 06:25
Добрый день!
Вопрос по заполнению раздела 4 КУДиР для ИП с работниками на УСН Доходы-если заполнять все суммы согласно платежным поручениям, то при заполнении Декларации автоматически уменьшается на 100%, а по законодательств у должно быть 50%. Существует ли настройка в программе (ред2.0) или необходимо вручную ставить половину суммы?
Цитировать
 
 
0 #29 Арслан 02.03.2016 01:27
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста, я работаю в 1С 8.3., УСН доходы-расходы. У нас такая проблема: одни услуги оказываемые нами относятся на ЕНВД, а другие на УСН. Но они все попадают в КУДИР. Какие настройки нужно изменить, чтобы в Книгу попали доходы по конкретным видам услуг, а не все подряд?
Цитировать
 
 
0 #30 Ольга Шулова 02.03.2016 21:32
Цитирую Арслан:
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста, я работаю в 1С 8.3., УСН доходы-расходы. У нас такая проблема: одни услуги оказываемые нами относятся на ЕНВД, а другие на УСН. Но они все попадают в КУДИР. Какие настройки нужно изменить, чтобы в Книгу попали доходы по конкретным видам услуг, а не все подряд?

Здравствуйте! При отражении факта реализации услуг нужно обязательно выбирать разные счета доходов для разных видов деятельности. Для УСН это будет 90.01.1, а для ЕНВД - 90.01.2.
Цитировать
 
 
0 #31 Мантис 10.03.2016 10:51
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.11)
После перехода с ОСНО на УСН с 2015, товары купленные и оплаченные на ОСНО в 2014, при реализации в 2015 не попадают в расходы ?
Как это исправить?
Цитировать
 
 
0 #32 Ольга Шулова 10.03.2016 21:50
Цитирую Мантис:
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.11)
После перехода с ОСНО на УСН с 2015, товары купленные и оплаченные на ОСНО в 2014, при реализации в 2015 не попадают в расходы ?
Как это исправить?

Здравствуйте! Как осуществлялся переход на УСН? Вносились ли остатки по регистрам налогового учета на дату перехода? Мне кажется, что всё дело в них.
Цитировать
 
 
0 #33 Елизавета Сергеевна Попова 08.08.2016 19:00
Добрый день. Работаю в 8.3. Организация УСН ДОХОДЫ-6%. Книга КУДИР за 2015 год не велась. Запросила налоговая. Я КУДИР заполнила в Операциях-УСН-З апись КУДИР. Теперь в отчетах пытаюсь сформировать её, но при это формируется книга без учета введенных доходов. Т.е. ни один доход туда не внесен. Что я делаю не так?
Цитировать
 
 
0 #34 Ольга Шулова 09.08.2016 08:16
Цитирую Елизавета Сергеевна Попова:
Добрый день. Работаю в 8.3. Организация УСН ДОХОДЫ-6%. Книга КУДИР за 2015 год не велась. Запросила налоговая. Я КУДИР заполнила в Операциях-УСН-Запись КУДИР. Теперь в отчетах пытаюсь сформировать её, но при это формируется книга без учета введенных доходов. Т.е. ни один доход туда не внесен. Что я делаю не так?

Здравствуйте! Если Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред. 3.0, то данные о доходах должны автоматически попадать в книгу при проведении документов поступления денежных средств (поступление наличных, поступление на расчетный счет). Записи КУДиР вручную формировать нет необходимости.
В 2015 году были поступления денежных средств? Какими документами отражались?
Цитировать
 
 
0 #35 Ирина 14.11.2016 17:33
Добрый день, Ольга.
Посоветуйте, как лучше провести в программе, что товары реализованы в рознице? Чтобы они попали в КУДиР.
Проблема в том, что магазин не учитывает какой товар и когда продан. Мне, как бухгалтеру, выдают только кассовые чеки за день. А в Отчете о розничных продажах нужно заполнять, что именно продано.
Цитировать
 
 
0 #36 Анастасия7787978 30.11.2016 18:13
Какие документы подгружаются в КУДиР?
Цитировать
 
 
0 #37 Ухова Наталья 01.12.2016 19:53
Цитирую Анастасия7787978:
Какие документы подгружаются в КУДиР?

Здравствуйте, Вы имеете ввиду, какие документы делают движение по регистру для книги учета доходов и расходов? Практически все, которые делают движения по бухгалтерским счетам. Например, документ "Инвентаризация товаров", не делает проводок и движений по регистру КУДиР.
Цитировать
 
 
0 #38 Ухова Наталья 01.12.2016 20:12
Цитирую Ирина:
Добрый день, Ольга.
Посоветуйте, как лучше провести в программе, что товары реализованы в рознице? Чтобы они попали в КУДиР.
Проблема в том, что магазин не учитывает какой товар и когда продан. Мне, как бухгалтеру, выдают только кассовые чеки за день. А в Отчете о розничных продажах нужно заполнять, что именно продано.

Здравствуйте!Ро зничные продажи реализованы только при помощи документа "Отчет о розничных продажах".
Цитировать
 
 
0 #39 Наталья Алексеевна 14.06.2017 14:02
Здравствуйте, Ольга!
Подскажите, пожалуйста, как правильно зарплата должна попадать в КУДир: начисление или РКО (выплата из кассы)?
Цитировать
 
 
0 #40 Ольга Шулова 14.06.2017 21:32
Цитирую Наталья Алексеевна:
Здравствуйте, Ольга!
Подскажите, пожалуйста, как правильно зарплата должна попадать в КУДир: начисление или РКО (выплата из кассы)?

Здравствуйте, Наталья Алексеевна!
Для включения расходов на заработную плату в КУДиР должно выполниться два условия: зарплата начислена и выплачена. Соответственно, в КУДиР попадает более поздняя операция (например, сначала зарплата начислена, потом выплачена - тогда в расходы включается на дату выплаты, т.к. именно в этот момент уже выполнены оба условия).
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных