Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с деятельностью филиала в Казахстане. Российская организация (головная организация) открыла филиал в Казахстане. Нужно ли в декларации по НДС головной организации отражать входящий НДС с услуг, которые были оказаны казахскому филиалу на территории Казахстана и нужно ли во входящих документах выделять НДС? Или филиал сдает свою декларацию. а головная организация не должна отражать в своей декларации по НДС операции филиала? Помогите, пожалуйста, может кто-то знаком с этой темой.