Как из двух основных средств собрать одно?

Недавно мне задали очень интересный вопрос, которым захотелось поделиться с вами, так как думаю, что это не единичный случай. На учете стоят отдельно два основных средства – монитор и системный блок, которые необходимо принять к учету как один компьютер. Как это сделать в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8 ред.1, я расскажу в этой статье.


Проводки будем делать документом «Операция бухгалтерская».

 



Формируем проводки Дт 101 Кт 101, осуществляя таким образом перенос в Дт счета суммы и количества с субконто «монитор» и «системный блок» на субконто «КОМПЬЮТЕР». Важно только в одной проводке поставить количество в дебет, чтобы мы не получили в учете два компьютера вместо одного.



Аналогичные проводки делаем по амортизации. Так как 104 счет является пассивным, то проводки будут обратными.



После проведения документа нужно проанализировать оборотно-сальдовую ведомость по 101 и 104 счетам.

Из отчетов видно, что все суммы были перенесены на субконто «КОМПЬЮТЕР».
Теперь нужно внести информацию в регистры для корректного учета основного средства.
Для этой цели воспользуемся документом «Изменение параметров состояния ОС»



Выбираете основное средство, для которого нужно заполнить регистр. В нашем случае – это компьютер. Указываете инвентарный номер, материально ответственное лицо, состояние (введено в эксплуатацию) и дату ввода в эксплуатацию.



Теперь компьютер корректно учитывается на 101 счете. В данном примере стоимость ОС до 40000 рублей, поэтому амортизация сразу списана 100%. Если же в вашем случае стоимость будет превышать 40000 рублей, то необходимо еще внести информацию в регистр по начислению амортизации документом «Изменение счета затрат для начисления амортизации ОС». После этого начисление будет выполняться корректно.

Если после изучения материалов у вас остались вопросы, то их можно задать в комментариях к статье.


А если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Наталья Стахнёва

Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений

Канал компании на YouTube

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Наши обучающие курсы и вебинары

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

 
0 #18 Начинающий 22.06.2018 14:40
Пожалуйста подскажите! сотрудник купил сборные штампы, все ОС после сборки до 3000р, сначала я совершаю покупку, на Дт106.31, Кт208.31, дальше принимаю к учету каждую запчасть отдельно. Дт101.36, Кт106.31, затем делаю операцию бухгалтерскую как у вас описано (картинка 2), затем как списать на забаланс? делаю ввод в эксплуатацию, все равно на балансе висит?
Цитировать
 
 
0 #17 Наталья_Стахнёва 16.06.2018 22:57
Цитирую Марина Л.:
Скажите, пожалуйста, а в инвентарной карточке объединенного ОС появилась стоимость, и как Вы присвоили номер инвентарной карточке?

Здравствуйте! Для присвоения номера есть функция "присвоение номера инвентарной карточке" - в разделе "ос" - работа с регистрами ос
Цитировать
 
 
0 #16 Наталья_Стахнёва 16.06.2018 22:53
Цитирую Алина R:
Здравствуйте.Объедение ос прошло хорошо, оборотно-сальдовая идет.Но при формировании в инвентарной ведомости в неё попадают и новое ос и те из которых объединяли. Подскажите как быть в этой ситуации?
Заранее спасибо

Здравствуйте! Просмотрите еще раз внимательно все операции, возможно при списании вы не указали количество ос для списания
Цитировать
 
 
0 #15 Марина Л. 08.06.2018 18:05
Скажите, пожалуйста, а в инвентарной карточке объединенного ОС появилась стоимость, и как Вы присвоили номер инвентарной карточке?
Цитировать
 
 
0 #14 Алина R 08.06.2018 15:06
Здравствуйте.Об ъедение ос прошло хорошо, оборотно-сальдо вая идет.Но при формировании в инвентарной ведомости в неё попадают и новое ос и те из которых объединяли. Подскажите как быть в этой ситуации?
Заранее спасибо
Цитировать
 
 
0 #13 Наталья_Стахнёва 21.05.2018 22:19
Цитирую Юлия Н.:
Добрый день ! Подскажите как быть в такой ситуации оба ос на 21 счете,т.к менее 3000 т.р.
Если объединить их в одно то будет свыше 3000 и они должны будут учитыватся на 101 балансовом счете. Как изменится алгоритм объединения ос?

Здравствуйте! Нужно будет списать с 21 счета и сделать безвозмездное поступление на 101 счет
Цитировать
 
 
0 #12 Юлия Н. 21.05.2018 12:51
Добрый день ! Подскажите как быть в такой ситуации оба ос на 21 счете,т.к менее 3000 т.р.
Если объединить их в одно то будет свыше 3000 и они должны будут учитыватся на 101 балансовом счете. Как изменится алгоритм объединения ос?
Цитировать
 
 
0 #11 Марина Л. 17.05.2018 16:02
Попробовала сделать данные операции, в
итоге в инвентарной карточке не отражаются ни инвентарный номер, ни сумма объединенного основного средства, и как присвоить номер инвентарной карточке? Непонятно
Цитировать
 
 
0 #10 Ирина79 20.04.2018 15:30
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОДСКАЖИТЕ А КАК ИЗ ОДНОГО ОСНОВНОГО СРЕДСТВА СДЕЛАТЬ ДВА?
Цитировать
 
 
0 #9 Хочу знать 28.12.2017 19:20
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а как быть с амортизацией, если на 1 из 2-х ОС, которые собираются в единое, амортизация начислилась в размере 100% при вводе в эксплуатацию, а для другого выбран линейный способ начисления(перв оначальная стоимость свыше 40 000?)
Цитировать
 
 
0 #8 Наталья_Стахнёва 15.11.2017 07:29
Здравствуйте! После всех операций нужно заполнить документ "изменение состояния ос" и в этом документе установите инвентарный номер. После этого все встанет корректно
Цитировать
 
 
0 #7 Надежда C 14.11.2017 18:11
После переноса сумм с счета 101 на счет 101 НЕ формируется инвентарная карточка по новому ОС и инвентарный номер не правильный формируется. Может нужно комплектовать новое ОС с использованием счета 106? и создавать документ принятие к учету?
Цитировать
 
 
0 #6 Наталья_Стахнёва 03.11.2017 22:52
Здравствуйте! В Ведомости ОС все отражается корректно, после формирования данных операций
Цитировать
 
 
0 #5 Серый 03.11.2017 04:40
Как вы думаете, а будут ли отражаться списанные вами ос в ведомости ОС? Ведь регистры по ним вы не "закрыли".
Цитировать
 
 
+1 #4 Наталья_Стахнёва 25.10.2017 10:02
Здравствуйте! Подробно, данная операция описана в статье its.1c.ru/.../...
Цитировать
 
 
0 #3 Екатерина 24.10.2017 13:00
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как наоборот сделать раукомплектован ие основного средства. Основное средство на сч.101.34 Компьютер, который состоит из системного блока и монитора. Необходимо компьютер раукомплектоват ь, так как системный блок уже не используется и его необходимо списать, а монитор в рабочем состоянии и продолжает эксплуатировать ся.Способ начисления амортизации был применен Линейный, процент износа уже 100%. И как правильно сделать стоимость разукомплектова нных основных средств. Заранее спасибо за ответ, буду очень благодарна за помощь.
Цитировать
 
 
0 #2 Administrator 06.10.2017 07:58
Здравствуйте! Сначала вы списываете монитор со 105 счета. потом принимаете его на 106 счет с операцией по результатам инвентаризации. И дальше уже на общий 101 , где будет компьютер, как описано в статье
Цитировать
 
 
+1 #1 Ирина П. 05.10.2017 17:07
Добрый день! У меня такой вопрос.Как быть если при создании нового объекта основных средств Компьютер :Монитор стоит на счете 105.36 а системный блок на 101.34.Спасибо.
Цитировать
 

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных