Перемещение материальных запасов между счетами в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8

40 775

От ошибок никто не застрахован, и иногда случается так, что они обнаруживаются уже после сдачи отчетности. Например, выясняется, что материальные запасы были оприходованы не на тот счет. Отчетность уже сдана, поэтому все исправления нужно делать в текущем периоде. В статье я расскажу о том, как проводить такие операции в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0.


Сначала формируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 105 в разрезе субсчетов и смотрим, на каком счете учитываются материальные запасы. Затем определяем, на какой счет их нужно переместить.

 

Из отчета видно, что папка для документов должна учитываться на счет 105.36 — прочие МЗ.
Для перемещения материалов между счетами используется документ «Внутреннее перемещение материалов» из раздела «Материальные запасы»



Создаем новый документ и выбираем тип операции «Перемещение между счетами»



Указываем «МОЛ\подразделение» и заполняем табличную часть подбором по остаткам.



Затем указываем корректный счет учета, и документ можно проводить.



Проводки, сформированные документом:



Можно еще раз сформировать ОСВ и убедиться, что теперь материальные запасы учтены правильно.

 



Также с помощью документа «Внутреннее перемещение материалов» можно переместить материалы между ЦМО.

Если после изучения материалов вас остались вопросы, то их можно задать в комментариях к статье.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по  ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Наталья Стахнёва

Консультант Компании «Мэйпл» по программам 1С для государственных учреждений

Канал компании на YouTube

Нашли ошибку
или неточность?

Спасибо, что внимательно читаете!

Если заметили ошибку в статье или что‑то вызывает вопросы — выделите текст содержащий ошибку и отправьте нам сообщение.

Мы всё проверим и поправим.