Здравствуйте! К сожалению, у меня совсем не остается времени на ответы на ютубе, даже не просматриваю вопросы, поэтому лучше их задавать здесь, тогда я точно отвечу. Не могу сказать, почему вопрос бы удален, я его даже не видела
По поводу галочки могу сказать, что программа работает по следующей логике: если введен счет-фактура, значит, НДС должен быть предъявлен к вычету или списан на 91 счет соответствующим документом. Соответственно, все суммы, для которых введены счета-фактуры и к моменту формирования отчетности НДС не списан, должны попадать к вычету. Вопрос только в том, попадет НДС в декларацию и книгу покупок сразу после проведения счета-фактуры (если стоит галочка) или для этого нужно будет еще делать промежуточный документ "Формирование записей книги покупок" (если галочка не стоит).
Если Вы не хотите показывать НДС к вычету, нужно или не регистрировать счет-фактуру, т.е. будет введен только документ "Поступление товаров и услуг", а документа "Счет-фактура полученный" не будет. Или если счет-фактура введен, нужно списать этот НДС до момента формирования отчета