Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Субсидии на 2017 год

Субсидии на 2017 год 7 года 2 мес. ago #4333

  • kondor7
  • kondor7 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Репутация: 0
Добрый день. Как я понял субсидии поступают по КПС АУ и БУ- КДБ, а расходы по ним идут по КПС АУ и БУ - КРБ. Как они должны закрываться? В конце года или как то нужно перебрасывать их с одного КПС на другой. Порядок оприходования ясен (операция по начислению дохода и кассовое поступление). Есть ли у Вас развернутая статья по субсидиям? Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Субсидии на 2017 год 7 года 2 мес. ago #4338

  • Елена_Зуева
  • Елена_Зуева аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 70
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 2
Здравствуйте! Про виды КПС написали все верно.kondor7 пишет:
как то нужно перебрасывать их с одного КПС на другой.
Ничего перебрасывать не нужно.
в документе Плановые назначения к 500-м счетам указываете Ау и Бу для КДБ на поступления, КРБ на выбытие.
К счету 205.31 (205.81) и 401.10 тоже КДБ, в документах начисления расходов КРБ. Обороты по счетам закрываются документами текущего года, либо остается сальдо, например, когда есть дебиторская или кредиторская задолженность.
А 500-е счета закрываются в конце года специальным документом.

Закрытие КПС к каким счетам Вас еще интересует? Может я не правильно поняла вопрос.
Последнее редактирование: 7 года 2 мес. ago от Елена_Зуева.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Субсидии на 2017 год 7 года 2 мес. ago #4339

  • kondor7
  • kondor7 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 8
  • Репутация: 0
Спасибо Вам большое.Нет слов, чтобы описать Вашу помощь и удовольствие общения с профессионалом, как Вы. Меня интересовало, когда нужно закрыть 500 счета. Это регламентные операции по закрытию года. Для проверки: порядок проводки документов - корректировка расчетов с учредителем, закрытие счетов санкционирования, закрытие забалансовых счетов, закрытие балансовых счетов. Все правильно?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Субсидии на 2017 год 7 года 2 мес. ago #4340

  • Елена_Зуева
  • Елена_Зуева аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 70
  • Спасибо получено: 15
  • Репутация: 2
Спасибо за приятные слова!
Да, все верно. Корректировка расчетов с учредителем делается еще и за 9 месяцев, если необходимо отражать в отчетах счета 210.06 и 401.10.
Документы по закрытию перечислили верно. В каком порядке их формировать не имеет значения, но эти документы должны быть сформированы уже после заполнения всех форм, кроме баланса. Т.е. сначала Расчеты с учредителем, потом формируем все регламентированные формы, кроме баланса, далее делаем документы по закрытию и баланс.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.108 секунд
Яндекс.Метрика

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги

ООО "УЧЁТ БЕЗ ЗАБОТ", ИНН 2208063243, ОГРН 1222200005785 ©2022. Все права защищены

Учетбеззабот.рф