Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Уточн декларация по налогу на прибыль

Уточн декларация по налогу на прибыль 6 года 1 мес. ago #6193

  • elvi82
  • elvi82 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 10
  • Репутация: 0
Добрый день. Нужно ли подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль при получении исправленного счета-фактуры во 2-м квартале 2018 года? и по НДС за 1 кв 2018г?
в 1кв мегафон за услуги связи выставляет акт №11 и счф №11 от 31.03 сумма 2631,17(в т.ч. НДС 401,36) Приняла, вошло в книгу покупок.квартал закрыла. Далее приходит от мегафона акт №11 от 31.03 и счф№11 от 31.03 (исправление №1 от 06.04) сумма 1341,17(в т.ч. НДС 204,58).
Эту исправленную счф на сумму 1341,17 провела 2кв корректировкой поступления. вошло в книгу покупок.
На тот момент сальдо счета 68,02 по ОСВ не шло с суммой декларации на 401руб. По незнаию этот момент пропустила.
Сейчас делаю НДС за 3 квартал и также выходит 68,02 сумма 199253, а по декларации к уплате 198851...
Уточненку по НДС за 1 кв сделала. Доплатила налог по НДС и пени.
В октябре по выписке проведу доплату налога. И если за 4 кв НДС буду делать то у меня сравняются суммы по 68,02 и сумма в декларации к уплате?
И мне непонятно что с прибылью..сделала корректировки прибыли за 1-2кв но там ничего не изменилось..
Помогите пож и объясните почему так.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Уточн декларация по налогу на прибыль 6 года 1 мес. ago #6207

  • lnvpro
  • lnvpro аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 393
  • Спасибо получено: 92
  • Репутация: 14
Здравствуйте.
НДС должен выровняться. Вы сдали корректировки по НДС, провели оплату. Значит сумма налога задекларированная и оплаченная по данным налогового органа совпадет с данными бухгалтерского учета. На конкретную дату свериться невозможно, так как в учете проводки по начислению и вычету НДС появляются от соответствующих документов. За 3-й квартал платите НДС по декларации.
Если у Вас меняется сумма расходов, то корректировку по налогу на прибыль можно не делать, так как декларация составляется нарастающим итогом с начала года. По итогам года измененная сумма расходов попадет в декларацию в правильном размере. Если корректировка поступления проведена в апреле, сумма расходов первого квартала не меняется, так как период этого квартала ограничен 31 марта. Декларация по налогу на прибыль составляется нарастающим итогом. Поэтому в неё включаются все расходы за 9 месяцев. В эту сумму входит сумма расходов после корректировки.
С вопросами обращайтесь latysheva.pro/contacts.html
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.099 секунд
Яндекс.Метрика

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги

ООО "УЧЁТ БЕЗ ЗАБОТ", ИНН 2208063243, ОГРН 1222200005785 ©2022. Все права защищены

Учетбеззабот.рф