Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: НДС, неправильный документ

НДС, неправильный документ 5 года 2 мес. ago #6584

Доброго времени суток! Стала выверять взаиморасчеты с контрагентом и нашла следующее: есть документ поступления от февраля 2018г, но он занесён не полностью, одна номенклатура занесена, а вторая была на другой странице и человек видимо её не увидел в товарной накладной и не занёс. Так вот, как мне правильно отразить данный факт, корректировкой поступления и как отразится данный факт на НДС ? :dry:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДС, неправильный документ 5 года 2 мес. ago #6602

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2243
  • Спасибо получено: 603
  • Репутация: 49
Добрый день!

У вас есть первичка на правильную сумму. Документ был неполностью внесен в программу. Поэтому можно сделать документ "Корректировка поступления" текущей датой. Счет-фактура поставщика сформируется на разницу, после попадет в книгу покупок.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Галина Кулиничева
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.113 секунд
Яндекс.Метрика

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги

ООО "УЧЁТ БЕЗ ЗАБОТ", ИНН 2208063243, ОГРН 1222200005785 ©2022. Все права защищены

Учетбеззабот.рф