Здравствуйте! БП 3.0. ООО на УСН доходы-расходы. Следующая ситуация: на счете 67 висит остаток 274 тыс. Страховая компания по страховому случаю напрямую банку (СБер) перечислила страховое возмещение в этой сумме. Задолженность перед банком наша погашена. А в нашем балансе какую проводку надо сделать? документов никаких нет на руках, Сбербанк сам внутренними служебными записками со страховой компанией работал.
Подскажите, на правильном ли я пути, поправьте/подскажите, пожалуйста:
1. Через Операции вручную делаю дебет 67 кредит 9101 на 274 тыс. Или через другой документ?
2. Если бы мы самостоятельно погашали задолженность ежемесячно, на расходы тело кредита не относим. В данном случае в КУДИР необходимо включить эти 274 тыс? - погашение кредита средствами страховой компании (на р/с их не было, сразу на ссудный счет в сбербанке перечислено). Если да,это доход и должны отразить в КУДИР, через какой документ сделать?
3. Также страховая компания перечислила возмещение живыми деньгами на р/с 120 тыс по этому же страховому полису. Можно ли сделать проводку дебет 51 кредит 9101 в банковской выписке через вид операции Прочие расчеты с контрагентами? или необходимо через начисление (Операции введенные вручную?) дебет 7609 (или 760102?)кредит 9101. А потом уже дебет 51 кредит 7609 (760102)?
Спасибо.