Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Учет комиссии за возврат билетов

Учет комиссии за возврат билетов 3 года 11 мес. ago #8038

  • aukgo@rambler.ru
  • aukgo@rambler.ru аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 1
  • Репутация: 0
Добрый день!Помогите пожалуйста, понимаю что должны быть такие проводки, но не понимаю каким документом их проводить, чтоб обязательства по 500 счетам закрылись правильно и все красиво было в "Сводных данных об исполнении плана ФХД"?
Получили благотворительные средства на организацию поездки детей на конкурс.
январь 208.22/201.34 - 55000.00 выдано в подотчет на приобретение жд билетов (РКО)
401.20/208.22 - 55000.00 подотчетное лицо сдал авансовый отчет (АО)
В марте поездку отменили, лицо ответственное за поезду сдал жд билеты в кассу жд вокзала. ЖД касса одновременно удержала комиссию в размере 5000 за возврат билетов.
март 201.34/208.22 - 50000.00 поступили ден.средства от возврата билетов в кассу учреждения(ПКО)
401.20/302.93 - 5000.00 начислен штраф за возварт жд билетов (бух.справка)
апрель 205.55/201.21 - 50000.00 ден.средства возвращены Жертвователю.
Как и каким документом произвести закрытие расходов по удержаному штрафу?
Принятые обязательства по январскому авансовому делать со знаком "-"?
Как закрыть 208.22 счет? Не понятен порядок проведения операций в 1с бухгалтерия государственного учреждения, ред.2.0
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от aukgo@rambler.ru. Причина: уточнение вопроса
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.134 секунд

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги