Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: в док. поступление в 1С неверно указан договор

в док. поступление в 1С неверно указан договор 3 года 6 мес. ago #8538

  • razvitie_gb@mail.ru
  • razvitie_gb@mail.ru аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 2
  • Репутация: 0
Добрый день, подскажите пожалуйста, не снимут ли расход при выездной проверке, если в документе поступление в 1С проставлен не тот договор в прошлом году. Сделала корректировку долга между договорами. С контрагентом сальдо идет. Не знаю не посчитают ли это ошибкой в бух учете, как неправильно оформленный первичный документ или неправильно отраженный в регистрах?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

в док. поступление в 1С неверно указан договор 3 года 6 мес. ago #8540

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2318
  • Спасибо получено: 613
  • Репутация: 50
Здравствуйте, у вас какая система налогообложения (ОСНО, УСН доходы- расходы, ПСН)?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

в док. поступление в 1С неверно указан договор 3 года 6 мес. ago #8542

  • razvitie_gb@mail.ru
  • razvitie_gb@mail.ru аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 2
  • Репутация: 0
Добрый день ОСН
Администратор запретил публиковать записи гостям.

в док. поступление в 1С неверно указан договор 3 года 6 мес. ago #8551

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2318
  • Спасибо получено: 613
  • Репутация: 50
Единственной проблемой в этом случае может быть ситуация следующая:
1) вы провели оплату поставщику, взяли СФ на аванс отразили ее по счету 76.ВА и включили в декларацию по НДС
2) провели поступление товаров или услуг (по другому договору), опять ввели счет-фактуру, отразили по счету 19 и включили в декларацию по НДС
3) таким образом аванс не восстановили аванс от поставщика в декларации по НДС в нужном периоде.
В этом случае нужно будет сделать корректировку по НДС за нужный период и исправить договор.
Если такой ситуации не было, то проблем по вычету НДС, и включения расходов для налога на прибыль по данной счет-фактуре не должно быть.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.214 секунд

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги