Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Опоздавшие первичные документы

Опоздавшие первичные документы 3 года 2 мес. ago #8848

  • AnnaPeshkova
  • AnnaPeshkova аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 2
  • Репутация: 0
Добрый день! Как правильно проводить опоздавшие УПД и акты выполненных работ? Поступил акт выполненных работ от 01 октября 2020 года и от 31 января 2021 года. Могу ли я их провести в учете например 1 июля2021 года. Аналогичный вопрос по опоздавшим счетам-фактурам и УПД. Организация на ОСНО.
Заранее благодарю за ответ!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Опоздавшие первичные документы 3 года 2 мес. ago #8852

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2318
  • Спасибо получено: 613
  • Репутация: 50
Добрый день!

Да, это возможно. В документе "Поступление (акт, накладная)" в шапке есть две группы полей:
1) "Накладная №" и "от" - в данные поля вносим дату и номер входящих документов (например, 01.10.2020), как в накладной от поставщика.
2) "Номер" и "от"- дату в этой группе полей ставим ту, когда хотим отразить документ в своем учете (текущую дату, 01.07.21 и т.д.), номер присваивается автоматически.

Если обратиться к налоговому законодательству, то для НДС - входящие счета фактуры, мы можем отражать в книге покупок в течении трех лет, с даты поступления, поэтому отражая документы 2020 года в 2021м ошибки не возникает.

Для налога на прибыль затраты прошлого периода, в общем случае, можно принимать в текущем периоде, т.к. не показав данные затраты в 2020м, мы не уменьшили сумму налога, а наоборот завысили, но данный вопрос довольно спорный.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: AnnaPeshkova

Опоздавшие первичные документы 3 года 1 мес. ago #8960

  • shosv
  • shosv аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
Добрый день. присоединюсь к вопросу. хочу немного уточнить. например. у нас поступают накладные от поставщиков. дата накладной может быть 01.06.2021 , отгр, из-за территориальной отдаленности, накладные могут поступить мне в след квартале. например 01.08. когда отчетность за 2 квартал уже сдана. тогда я дату входящую устанавливаю августом. правильно ли я делаю? или нужно поставить какую-то другую дату?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Опоздавшие первичные документы 3 года 1 мес. ago #8973

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2318
  • Спасибо получено: 613
  • Репутация: 50
здравствуйте, верно, в поле "Номер" и "от" ставите ту дату, когда документ получили (01.08), поле "Номер" автоматически программа документу присваивает. В группе полей "АКТ №" - указываете реальный номер СФ если это УПД, вводите через документ "Поступление (акт, накладная)", если документ "Счет-фактура полученный", то номер вводите в поле "Счет-фактура №", дату счет-фактуры вводите в поле "от" 01.06, поле "Получен" - 01.08.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: shosv
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.119 секунд

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги