Ирина Плотникова пишет:
Добрый день.
Смотрите, по вашей ситуации порадовать особо нечем.
Вот как разработчики комментируют это: Особенностью конфигурации является то, что остатки по заработной плате на счете 70 (которые вводятся при начале работы с программой документом "Ввод начальных остатков") не являются остатками подсистемы учета зарплаты. Эти остатки расчетов в программе интерпретируются как невыплаченная с - точки зрения бух.учета - зарплата. При проведении документа "Ввод начальных остатков" создаются документы "Ведомость на выплату зарплаты через кассу" (или "Ведомость на выплату зарплаты через банк") которые должны быть выбраны в документе "Расходный кассовый ордер" (или "Списание с расчетного счета"). В подсистеме учета расчетов с сотрудниками эти данные не отражаются.
Поэтому варианта 2:
1. Начислить нормально зп за декабрь, как обычно. Тут же ввести операцию ручную, чтобы счет затрат сторнировать в ноль. Регистры взаиморасчетов по зп и зп к выплате потом подгонять так, как были выплаты аванса в декабре.
2. Полностью вводить регистры нужные по зп и смотреть что будет в результате.
Работа кропотливая и там, и там.Выбор за вами)
Ирина, добрый день! Подскажите, а можно использовать для этой цели Операции по учёту НДФЛ? И по каждому сотруднику создать запись во вкладке по удержанию НДФЛ.