Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Оплата одного контрагента за другого

Оплата одного контрагента за другого 6 года 11 мес. ago #4735

  • Inna
  • Inna аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 20
  • Репутация: 0
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Договор заключен с компанией А, за нее оплачивает компания Б на осн. дог. поручения. Вопрос, как грамотно привязать такие поступления средств в 1С Бухгалтерия 8.3. Реализацию и счет-фактуру выписываем на компанию А. Правильно я понимаю? Спасибо.
Последнее редактирование: 6 года 11 мес. ago от Inna.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Оплата одного контрагента за другого 6 года 11 мес. ago #4737

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2318
  • Спасибо получено: 613
  • Репутация: 50
Здравствуйте!
Верно, реализацию и СФ вы выписываете на компанию А по ДТ 62.01, оплаты по банку (поступления на расчетный счет) вы проводите от компании Б по КТ 62.02. После делаете документ "Корректировка долга" (закладка Покупки - расчеты с контрагентами), вид операции "Прочие корректировки", дебитор - компания А, кредитор - компания Б, в закладка дебиторская/кредиторская задолженность - заполнить по остаткам взаиморасчетов, после проведения будут проводки ДТ 62.02- КТ 62.01.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Inna

Оплата одного контрагента за другого 6 года 11 мес. ago #4738

  • Inna
  • Inna аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 20
  • Репутация: 0
Спасибо большое за оперативный ответ.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Оплата одного контрагента за другого 6 года 11 мес. ago #4739

  • Inna
  • Inna аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 20
  • Репутация: 0
Еще один вопрос, надо выписать авансовый счет-фактуру, на кого выписывать? Предоплата может частично не закрыться до конца квартала.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Оплата одного контрагента за другого 6 года 11 мес. ago #4754

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2318
  • Спасибо получено: 613
  • Репутация: 50
сначала делаете документ "Корректировка долга" (как описала выше) на сумму реализации компании А, если на конец квартала еще остается предоплата от компании Б, то делаете вторую корректировку вид операции: "Перенос задолженности", которая перенесет аванс от компании Б на компанию А (будет проводка 62.02-62.02), после на основании корректировки выписываете СФ на аванс.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.146 секунд

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги