Учет производства в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8 ред. 1.0

Достаточно часто государственные учреждения осуществляют некоторые производственные операции.В программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 для учета производства существует целый раздел, расположенный в меню «Материальные запасы». В этой статье я немного расскажу о документах и отчетах из данного раздела. 

 



Первый документ в списке – «Списание материалов в производство». За данным пунктом меню скрывается документ «Списание материалов» с видом операции «Списание на себестоимость НФА, работ, услуг на счета 106.00, 109.00»




 

Счет дебета выбирается106.ХХ или 109.ХХ. Если выбираете счет 106.ХХ, то следующий документ, который нужнобудет использовать - это «Выпуск продукции со счета 106», он необходим для оприходования готовой продукции, изготовленной для собственного потребления (со счетов 106.ХИ).
Если же выбираете счет 109.ХХ, то дальше заполняется документ «Выпуск продукции», который предназначен для оприходования изготовленных материалов со счета 109.61 (счет основного производства) на счет 105.ХХ.
В статье мы рассмотрим оба примера. Первый – это списание на счет 106.ЗИ «(Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения».Для данного счета предусмотрены два субконто. В качестве первого выбираем номенклатуру - продукцию из справочника «Номенклатура» (это та позиция, которую вы будете изготавливать). Второе субконто – «Вид затрат» (выбираем или создаем позицию, на которой будут обобщаться все затраты по изготовлению продукции). Это может быть частная позиция, например, наволочка, комплект постельного белья, или общая, которую удобнее использовать, не создавая путаницу в справочнике, например,пошив.

 

 


Табличную часть «Материалы» заполняем подбором по остаткам

 



Проводки, сформированные документом, после проведения:

 



Следующие документ – «Выпуск продукции со счета 106».

  



Создаете документ, заполняете МОЛ/Подразделение и счет производства. После этого нажимаете кнопку «Заполнить документ» и устанавливаете количество готовой продукции.

  


 

Проводки, сформированные документом

 



Вторая ситуация - продукция изготавливается не для собственного использования, а для дальнейшей реализации. Списание в данном случае производится на счет 109.61





 

Документ формирует следующие проводки:

 


 

Затем вводим документ «Выпуск продукции»

 



Создаем документ и заполняем табличную часть вручную: выбираем номенклатуру-продукцию, указываем количество и плановую стоимость.

 



Проводки, сформированные документом:

 



Следующий документ в разделе – «Инвентаризация незавершенного производства»

 


Этот документ определяет остатки на счете 109.61 на конец месяца в разрезе номенклатурных позиций и КЭК.

 



Если в конце месяца не введен документ «Инвентаризация незавершенного производства», то при заполнении документа «Закрытие производственных счетов» программа считает, что остатки на счете 109.61 должны быть равны нулю.

 



Оправдывая своё название, следующий документ в разделе предназначен для закрытия производственных счетов.




 

А документ «Распределение общих производственных затрат» нужен для формирования проводок по распределению общепроизводственных (109.71) и общехозяйственных (109.81) расходов.

 



 

Также в данном разделе есть несколько удобных отчетов, в которых можно посмотреть, как рассчиталась себестоимость продукции, и как распределились затраты.

 



Это основные моменты посхеме учетапроизводственных операций в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 1.0, но тема достаточно объемная и сложная, поэтому если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их в комментариях к статье.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Наталья Стахнёва

Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

 
0 #3 Марина 13.10.2022 01:31
Здравствуйте. Если мы при выпуске продкции используеи сч. 105.37, но не вся продукция продается, и остаток этой продукции передаётся на другой производственны й участок но уже как материалы. Какие операции должны сделать в программе. Спасибо за ответы.
Цитировать
 
 
0 #2 Наталья_Стахнёва 26.04.2017 00:54
Добрый день! Главное, выбирать для 109 счета везде одну номенклатуру. и тогда у вас все соберется в документе "Выпуск продукции!
Цитировать
 
 
0 #1 P-RAU 24.04.2017 17:20
Как быть в том случае, когда при производстве продукции для реализации затраты собираются на 109.61 по разным КПС (МЗ-КВР 244;зарплата-КВ Р 111; взносы-КВР 119 и т.д.),а при заполнении документа "Выпуск продукции" к счету 109.61 есть возможность выбрать только один КПС.
Цитировать
 

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги