Возврат товаров, ранее проданных маркетплейсом, в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0

Недавно мы опубликовали статью Учет торговых операций через OZON, WildBerries и другие маркетплейсы в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0, в которой был рассмотрен возврат товаров, когда он оказался бракованным или невостребованным. Но как же быть если товар был реализован клиенту, а потом физическое лицо произвело возврат и маркетплейс пересчитал комиссионное вознаграждение за предыдущий период? Благодаря нашей статье для вас это больше не будет проблемой! 

Предположим, что нам поступил отчёт от торговой площадки о новой продаже, при этом в нём указан возврат товара из старой партии.

Заходим в раздел «Продажи» и выбираем пункт «Отчёты комиссионеров о продажах».



Нажимаем на кнопку «Создать», указываем номер и дату полученного документа, выбираем контрагента, договор и проверяем счета расчётов за товары, он должен быть: 76.09.



Затем переходим на вкладку «Реализация». Нажимаем на кнопку «Заполнить» - «Заполнить по реализации» и выбираем продажу, по которой товары были переданы торговой площадке.

При этом программой будет заполнено полное количество товаров, передаваемых на комиссию, которое необходимо скорректировать на реально проданные. А также в поле «Покупатель» стоит выбрать контрагента «Физические лица».



Переходим к вкладке «Возвраты»: в верхней части окна указываем покупателя, вернувшего товар – «Физические лица», в нижней части окна указываем возвращённые товары.

В поле «Документ реализации» нужно обязательно указать тот документ, по которому данный товар был изначально продан. То есть предыдущий отчёт комиссионера.



Считаем вознаграждение комиссионера: на вкладке товары оно составило 7 920 рублей, на вкладке «Возвраты» - 792 рубля. Итого: 7 128 рублей. Проверяем это на первой вкладке «Главное».



Проводим документ и вводим счёт-фактуру на вознаграждение. Проведённый документ сформирует проводки:

Дт 90.02.1 Кт 45.01 – минус 9900 рублей - на себестоимость возвращённых покупателем товаров;

Дт 76.09 Кт 90.01.1 – минус 9900 рублей - на стоимость продажи возвращённых товаров;

Дт 90.03 Кт 19.09 – минус 1650 рублей - на сумму НДС по возвращённым товарам;

Дт 68.02 Кт 19.09 – 1650 рублей - на сумму НДС по возвращённым товарам;

Дт 90.02.1 Кт 45.01 – 99000 рублей- на себестоимость реализованных товаров;

Дт 76.09 Кт 76.09 – минус 9900 рублей – взаиморасчёт между двумя отчётами комиссионеров;

Дт 60.01 Кт 76.09 – 7128 рублей - на сумму комиссионного вознаграждения, сформированного как разница между вознаграждением за текущие продажи и возвращённые товары;

Дт 76.09 Кт 90.01.1 – 99000 рублей - на стоимость продажи реализованных товаров;

Дт 44.01 Кт 60.01 – 7128 рублей - на сумму комиссионного вознаграждения, сформированного как разница между вознаграждением за текущие продажи и возвращённые товары;

Дт 90.03 Кт 68.02 – 16500 рублей - на общую сумму начисленного НДС по операции реализации (99000 – 9900) * 20%.






Теперь, когда товары вернулись на 45 счёт, их нужно вернуть на наш склад.

Для этого перейдём в раздел «Продажи» и выберем пункт «Реализация (акты, накладные, УПД)».



Найдём документ передачи товаров на комиссию торговой площадке и на основании него введём документ «Возврат товаров от покупателя».



Шапка документа при этом будет заполнена автоматически.

В табличной части указываем возвращаемое количество и проводим документ. После проведения документа товар будет возвращён на 41 счёт.



Учёт НДС

По новой продаже нам нужно зарегистрировать «Сводную справку по розничным продажам». Для этого перейдём в раздел «Продажи» и выберем пункт «Счета-фактуры выданные».



В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Создать» и выбрать пункт «Сводная справка по розничным продажам». Затем указать дату и организацию и нажать на ссылку «Выбор». Откроется окно, в котором следует указать отчёт комиссионера. Проще всего это сделать по кнопке «Заполнить».



После заполнения списка документов-оснований нужно нажать на «ОК» и провести документ.

Если ранее вами уже была создана сводная справка по розничным продажам, в которую вошёл первый отчёт комиссионера, по которому позднее произошёл возврат, то её необходимо откорректировать путём ввода документа «Корректировочная справка по розничным продажам». Для этого в пункте «Счета-фактуры выданные» нужно нажать на кнопку «Создать» и выбрать соответствующий пункт. После чего будет открыто окно, в котором нужно выбрать тот отчёт комиссионера, в котором изначально были проданы возвращаемые товары.



Затем в созданной корректировочной справке по розничным продажам нужно нажать на кнопку «Выбор» и выбрать отчёт комиссионера, в котором был отражён возврат. При этом сумма корректировки будет со знаком минус.



Проведём корректировочную справку и сформируем «Книгу покупок» и «Книгу продаж» в разделе «Отчёты».

В книге покупок мы увидим строку корректировки, а также вознаграждение маркетплейса.



А в книге продаж будут отражены розничные продажи, осуществлённые через маркетплейс без учёта корректировки.

Автор статьи: Алина Календжан

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

 
+1 #39 Татьяна Ларетус 11.10.2024 19:13
Добрый день. Как быть, если товар был продан Вайлдберриз, а возвращает его РВБ? Как в этом случае выбрать отчет комиссионера при возврате товара?
Цитировать
 
 
0 #38 Юлия 06.12.2023 18:08
Добрый день! Подскажите пожалуйста обязательно или нет все возвраты от маркетов проводить через документ отчет комиссионера ? Или в отчете должны быть отражены только возвраты по товару, которые раньше были отражены в отчете ? Если да , то как понять был раньше это товар указан в отчете или нет или была проведена только передача товара накомиссию .
Цитировать
 
 
+4 #37 Провоторова Анна 11.10.2023 00:35
Добрый день.Делаю корректировчную справку, а суммы нету,как быть?
Цитировать
 
 
0 #36 Савченко Людмила 06.09.2023 21:58
Добрый день А кто-нибудь сталкивался как вести учет с маркетплейсами продавцам в следующей ситуации. Отгружен товар юр.лицу через Яндекс в конце июня и поехал далеко. В отчет за июнь по Яндексу в страницу доставленные не попадает, соответственно попадает в июле, и мы на основании отчета проводим июлем. Но ведь НДС по сделке мы должны были начислить в конце июня, в момент передачи перевозчику. Как быть в такой ситуации, когда период начисления НДС и Налога на прибыль не совпадают
Цитировать
 
 
0 #35 Ирина 24.08.2023 13:23
:-)
Цитировать
 
 
0 #34 Инна 22.06.2023 17:08
Как проводить Справку селлер в озон? Документа основания они не предоставляют. Корректировка видна только в акте сверки.
Цитировать
 
 
+4 #33 Ольга 18.04.2023 02:50
Обязательно ли в Отчёте комиссионера заполнять вкладку Возвраты, если реализация возвращённого покупателем товара была отражена в этом же отчёте? Или можно просто уменьшить реализацию на сумму возврата?
Цитировать
 
 
+3 #32 Любовь 09.02.2023 17:06
Документ "Возврат от покупателя" не проводится - требует создать сначала сч.-фактуру на корректируемую реализацию. Но она уже есть. Реализация и счет-фактура в декабре 2022, документ "Отчет комиссионера" и "Возврат от покупателя" от 31.01.23г.
Что еще надо?
Цитировать
 
 
-1 #31 РИММА Анатольевна НОВИКОВА 24.01.2023 16:23
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОНРАВИЛОСЬ ВАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ,КАК РАБОТАТЬ С ВОЗВРАТОМ ОТ КОМИССИОНЕРА. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. У МЕНЯ УТ И БУХ. ОНИ СИНХРОНИЗИРУЮТС Я. МОЖНО ЛИ ВОЗВРАТ ОТ КОМИССИОНЕРА ВЫГРУЖАТЬ В УТ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Цитировать
 
 
0 #30 Ника 23.01.2023 02:12
Добрый день.
Подскажите, ВБ закрыл отчет 01.01.2023 за продажи за период с 25.12. по 01.01.23 на сколько корректно переносить отчет на январь?
Цитировать
 
 
+1 #29 Вера 12.01.2023 17:37
Цитирую Александр:
Вайлдберриз прислал УПД с минусом, так как вознаграждение за возврат оказалось больше, чем за реализацию. Отчет комиссионера с минусом не проводится. Если переносить возврат в последующий отчет, чтобы сумма вознаграждения в итоге стала с плюсом, то как тогда внести УПД по этим двум отчетам? Суммы не будут соответствовать тем, что обозначил Вайлдберриз уже не в одном, а в двух УПД. И самое главное, что вообще делать с минусовой УПД? Как ее зарегистрировать?

Минусовой отчет проводится в 1с. Просто ставьте вознаграждение как положено по УПД. А если сам УПД с минусом, это значит они вам вернули ранее списанное вознаграждение, нужно сделать по этому УПД продажу услуги на ВБ на сч. 76,09 как и по отчетам. То есть если в отчете услуга за вознаграждение с минусом, то в 1с списываете проданный товар, колонки вознаграждения пустые. А потом отдельно реализация услуги на ВБ (номенклатура новая будет "минусовая услуга Вознаграждение ВБ" и сумму эту же только с плюсом и на счет 76.09. По СВО должно сойтись с их суммой перечисления.
Цитировать
 
 
0 #28 Вера 12.01.2023 17:25
А можно узнать каким образом в корректировочну ю справку о розничных продажах попадает сумма возврата из подтянувшегося отчета с минусом? Только в вашей статье прочла такое. Во всех других источниках об оформлении возвратов по отчетам от комиссионеров нет минуса. Как у вас так получается? в моей 1с тоже сумма без минуса.
Цитировать
 
 
+2 #27 Диляра 17.12.2022 13:09
Учет в БП3.0, УСН
В отчете комиссионера есть возврат, указываем в строке отчет в котором была продажа. В КДиР появляются авансы на непонятные суммы. Если в строке возврата не ссылаться на отчет, в котором была продажа, а задать себестоимость суммой, то авансы не появляются.
Почему появляются авансы, которые попадают в доходы?
Цитировать
 
 
+1 #26 Александр 09.10.2022 04:09
Цитирую Оксана:
Здравствуйте!Работаем с Вайлдберриз. В УТ 11.4 при проведении возврата товара комиссионеру от покупателя в регистрах накопления количество возвращенных товаров проходит со знаком минус, а вот себестоимость проданного товара "не возвращается". В результате возникает ситуация когда сумма себестоимости остается без количества при полной продаже товара. Подскажите,пожалуйста, как исправить (или избежать) таких ситуаций.

Здравствуйте. Удалось разобраться спроблемой? У нас такая же возникла. Не по всем товарам при возврате от WB рассчитывается себестоимость.
Цитировать
 
 
0 #25 Марина 14.07.2022 20:46
Добрый день! Скажите пожалуйста, а если сначала проводим документ Возврат от комиссионера, о потом уже Отчет комиссионера с заполненной вкладкой Возвраты, то получается, что в момент проведения документа Возврат, если на 45 счете сальдо было 0, то количество списывается (и становится отрицательным на сч. 45), а себестоимость нет. Как сделать, чтобы себестоимость тоже списывалась (например подтягивалась бы из документа Реализации, который мы указываем в документе Возврат). Тогда она тоже по 45 счету будет со знаком "минус", пока не введем документ Отчет комиссионера, и тогда всё схлопнется?
Цитировать
 
 
+2 #24 Оксана 04.07.2022 12:34
Здравствуйте!Ра ботаем с Вайлдберриз. В УТ 11.4 при проведении возврата товара комиссионеру от покупателя в регистрах накопления количество возвращенных товаров проходит со знаком минус, а вот себестоимость проданного товара "не возвращается". В результате возникает ситуация когда сумма себестоимости остается без количества при полной продаже товара. Подскажите,пожа луйста, как исправить (или избежать) таких ситуаций.
Цитировать
 
 
0 #23 Любовь 05.05.2022 18:00
Цитирую Алина Календжан:
Цитирую Екатерина:
Спасибо огромное за актуальность темы.
Работаем как комиссионеры с Вайлдберриз.
Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос.
ВБ дает отчет о реализованных товарах и одновременно отражает в нем возврат ранее проданного им товара, который им вернули покупатели. Физически нам товар не возвращается. Он так и остается на складе ВБ доследующей продажи.
При заведении отчета комиссионера в Управлении торговлей (Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.243) нет возможности завести возврат товара в одном отчете. Например, если в одном отчете продать один артикул в количестве 5 шт и завести тоже артикул в количестве 1 штука,но со знаком минус,то УТ не даст провести отчет с двумя строчками с одинаковым артикулом.Заводить второй отчет только с возвращенным товаром тоже неудобно,т.к потом в таком же виде будет выгружаться в бухгалтерию.А в бухгалтерии и продажи и возвраты в ожном отчете комиссионера.Подскажите,пожалуйста,есть какой-либо механизм отражения таких возвратов в УТ?Заранее огромное спасибо!

Добрый день. Сегодня мы выпустили статью про работу с маркетплейсами в 1С:УТ. Я когда писала статью попробовала занести одинаковый товар в отчет: один с минусом, другой с плюсом, и у меня программа всё провела. Соответственно ищите ошибку у себя, читайте внимательно суть ошибки, которую выдаёт 1С, так как провести продажу и возврат в одном отчёте одного и того же товара - возможно.

Здравствуйте! Тоже вопрос про возврат от ВБ. В их отчете не понятно, с какого из предыдущих отчетов был возврат, поэтому не могу выбрать конкретный отчет комиссионера на каждую позицию возрата.В этом случает не заполнять поле, оставить в нет ... и в ручную ставить себестоимость?
Как тогда создавать документ "Возврат товара" - он же на основании реализации делается.
Цитировать
 
 
0 #22 Елена Егоровна Белякова 28.03.2022 22:25
SOS! Анализ счета 19.09 за 4 квартал 2021 г.

Счет

19.09 Начальное сальдо
Начальное сальдо
68 18 541,95
90 -18 541,95
Оборот
Конечное сальдо
Оборот
Стоит галка -"Корректировоч ный счет фактура выданный покупателю" но не отражает возвраты в книге покупок. Что делать ?
Цитировать
 
 
0 #21 Анна 27.03.2022 15:41
Добрый день!

От ФНС пришло требование : некорректно заполнена книга покупок при возврате от маркетплейса, по КВО 17 должно быть заполнены реквизиты продавца и графа 7 (по письму ФНС N СД-4-3/17657 от 20.09.2016.
Подскажите, что ответить или изменить в учете?
Цитировать
 
 
0 #20 Олег 09.02.2022 16:00
Цитирую ТАТЬЯНА Свинцова:
Добрый день!
У меня апри создании возврата в том же документе, в котором была реализация не формируютс проводки Дт 90.03 Кт 19.09 - на сумму НДС по возвращённым товарам;

Дт 68.02 Кт 19.09 -на сумму НДС по возвращённым товарам

Надо еще поставить галку на вкладке дополнительно "Корректировочн ый счет фактура выданный покупателю". Тогда проводки будут формироваться без заведения корректировочно й счет фактуры.
Цитировать
 
 
+1 #19 ТАТЬЯНА Свинцова 14.01.2022 21:24
Добрый день!
У меня апри создании возврата в том же документе, в котором была реализация не формируютс проводки Дт 90.03 Кт 19.09 - на сумму НДС по возвращённым товарам;

Дт 68.02 Кт 19.09 -на сумму НДС по возвращённым товарам
Цитировать
 
 
0 #18 Алина Календжан 27.12.2021 19:59
Цитирую Сергей:
Здравствуйте, подскажите как отразить возврат от покупателей на площадке озон, там идет вычет комиссий, как в сторону площадки так и в нашу. К тому форма программы другая 1 с управление торговлей версия 11 базовая.

Добрый день. Передача товаров на комиссию поддерживается как в базовой, так и в проф версии. Алгоритм работы в программе будет таким же. Комиссию редактируете в отчете, например за эту неделю комиссия от продаж составила 1000 рублей, а по возвратам 200. Соответственно следите чтобы в этом случае было отражено 800 рублей.
Цитировать
 
 
0 #17 Сергей 07.12.2021 20:26
Здравствуйте, подскажите как отразить возврат от покупателей на площадке озон, там идет вычет комиссий, как в сторону площадки так и в нашу. К тому форма программы другая 1 с управление торговлей версия 11 базовая.
Цитировать
 
 
0 #16 Алина Календжан 04.11.2021 02:13
Цитирую Екатерина:
Спасибо огромное за актуальность темы.
Работаем как комиссионеры с Вайлдберриз.
Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос.
ВБ дает отчет о реализованных товарах и одновременно отражает в нем возврат ранее проданного им товара, который им вернули покупатели. Физически нам товар не возвращается. Он так и остается на складе ВБ доследующей продажи.
При заведении отчета комиссионера в Управлении торговлей (Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.243) нет возможности завести возврат товара в одном отчете. Например, если в одном отчете продать один артикул в количестве 5 шт и завести тоже артикул в количестве 1 штука,но со знаком минус,то УТ не даст провести отчет с двумя строчками с одинаковым артикулом.Заводить второй отчет только с возвращенным товаром тоже неудобно,т.к потом в таком же виде будет выгружаться в бухгалтерию.А в бухгалтерии и продажи и возвраты в ожном отчете комиссионера.Подскажите,пожалуйста,есть какой-либо механизм отражения таких возвратов в УТ?Заранее огромное спасибо!

Добрый день. Сегодня мы выпустили статью про работу с маркетплейсами в 1С:УТ. Я когда писала статью попробовала занести одинаковый товар в отчет: один с минусом, другой с плюсом, и у меня программа всё провела. Соответственно ищите ошибку у себя, читайте внимательно суть ошибки, которую выдаёт 1С, так как провести продажу и возврат в одном отчёте одного и того же товара - возможно.
Цитировать
 
 
0 #15 Алина Календжан 13.10.2021 22:01
Цитирую Ксения:
А как перенести вычет по корректировочной справке на следующий период, галочки как в обычной корректировочной счет фактуре нет. Спасибо

Добрый день. Поставьте другую дату Корректировочно й справки по розничным продажам и она отразится в другом квартале.
Цитировать
 
 
0 #14 Алина Календжан 13.10.2021 21:59
Цитирую Эллада:
Здравствуйте, Алина!
Спасибо за статью. Скажите, пожалуйста, если фактически WB не возвращает нам на склад товар, который вернули покупатели, то обязательно ли оформлять возврат этого товара нам на склад в 1с и отгружать обратно WB?
Что будет, если не делать эту двойную работу, а просто отразить возврат в отчете комиссионера?

Добрый день. Если товары на Ваш склад не вернулись, то конечно не надо. При помощи Отчёта комиссионера они вернулись на 45 счёт, где и находятся.
Цитировать
 
 
0 #13 Алина Календжан 13.10.2021 21:57
Цитирую Екатерина:
Спасибо огромное за актуальность темы.
Работаем как комиссионеры с Вайлдберриз.
Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос.
ВБ дает отчет о реализованных товарах и одновременно отражает в нем возврат ранее проданного им товара, который им вернули покупатели. Физически нам товар не возвращается. Он так и остается на складе ВБ доследующей продажи.
При заведении отчета комиссионера в Управлении торговлей (Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.243) нет возможности завести возврат товара в одном отчете. Например, если в одном отчете продать один артикул в количестве 5 шт и завести тоже артикул в количестве 1 штука,но со знаком минус,то УТ не даст провести отчет с двумя строчками с одинаковым артикулом.Заводить второй отчет только с возвращенным товаром тоже неудобно,т.к потом в таком же виде будет выгружаться в бухгалтерию.А в бухгалтерии и продажи и возвраты в ожном отчете комиссионера.Подскажите,пожалуйста,есть какой-либо механизм отражения таких возвратов в УТ?Заранее огромное спасибо!

Добрый день. К сожалению, не подскажу, так как не знаю как отражаются комиссионные расчёты в 1С: УТ. Может быть я как-то созрею и напишу на эту тему статью)) Благодарю за вопрос!
Цитировать
 
 
0 #12 Ксения 06.10.2021 23:29
А как перенести вычет по корректировочно й справке на следующий период, галочки как в обычной корректировочно й счет фактуре нет. Спасибо
Цитировать
 
 
0 #11 Эллада 01.10.2021 00:14
Здравствуйте, Алина!
Спасибо за статью. Скажите, пожалуйста, если фактически WB не возвращает нам на склад товар, который вернули покупатели, то обязательно ли оформлять возврат этого товара нам на склад в 1с и отгружать обратно WB?
Что будет, если не делать эту двойную работу, а просто отразить возврат в отчете комиссионера?
Цитировать
 
 
0 #10 Екатерина 24.09.2021 16:53
Спасибо огромное за актуальность темы.
Работаем как комиссионеры с Вайлдберриз.
Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос.
ВБ дает отчет о реализованных товарах и одновременно отражает в нем возврат ранее проданного им товара, который им вернули покупатели. Физически нам товар не возвращается. Он так и остается на складе ВБ доследующей продажи.
При заведении отчета комиссионера в Управлении торговлей (Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.243) нет возможности завести возврат товара в одном отчете. Например, если в одном отчете продать один артикул в количестве 5 шт и завести тоже артикул в количестве 1 штука,но со знаком минус,то УТ не даст провести отчет с двумя строчками с одинаковым артикулом.Завод ить второй отчет только с возвращенным товаром тоже неудобно,т.к потом в таком же виде будет выгружаться в бухгалтерию.А в бухгалтерии и продажи и возвраты в ожном отчете комиссионера.По дскажите,пожалу йста,есть какой-либо механизм отражения таких возвратов в УТ?Заранее огромное спасибо!
Цитировать
 
 
+1 #9 Алина Календжан 20.08.2021 01:42
Цитирую Ксени:
Добрый день! Спасибо за такую доступную информацию. А вы можете разобрать полный учет на примере Озон и если товар отгружается со склада поставщика?
Спасибо

Добрый день. Спасибо за идею! Возможно рассмотрим в будущих статьях. Хотя у нас на сайте есть статья полностью описывающая алгоритм работы с маркетплейсами, только там отгрузка шла со склада комиссионера.
Цитировать
 
 
+1 #8 Ксени 19.08.2021 19:06
Добрый день! Спасибо за такую доступную информацию. А вы можете разобрать полный учет на примере Озон и если товар отгружается со склада поставщика?
Спасибо
Цитировать
 
 
0 #7 Алина Календжан 12.05.2021 02:45
Цитирую Светлана:
Все замечательно когда товар отгружен по той же цене, что и продается, а если на вайлдбеоиз скидки и возврат они делают товара по конечной скидке. Например, я передала товар по 300 рублей, а с учетом скидок товар продается по 160 рублей и возврат идет по 160 рублей. Программа возврат на 90 счет делает по 300!

Добрый день, согласна с Вами - сложный учёт. Для того, чтобы программа брала стоимости со скидками их нужно вернуть от маркетплейса и снова выдать по цене со скидкой. На данный моент это единственный вариант.
Цитировать
 
 
0 #6 Алина Календжан 12.05.2021 02:44
Цитирую Александр:
Вайлдберриз прислал УПД с минусом, так как вознаграждение за возврат оказалось больше, чем за реализацию. Отчет комиссионера с минусом не проводится. Если переносить возврат в последующий отчет, чтобы сумма вознаграждения в итоге стала с плюсом, то как тогда внести УПД по этим двум отчетам? Суммы не будут соответствовать тем, что обозначил Вайлдберриз уже не в одном, а в двух УПД. И самое главное, что вообще делать с минусовой УПД? Как ее зарегистрировать?

Добрый день. К сожалению, провести отрицательный документ невозможно, только разбивать по разным. И да, будет несоответствие. Но на данный момент это единственный возможный функционал программы.
Цитировать
 
 
0 #5 Алина Календжан 12.05.2021 02:42
Цитирую Александр:
В вашем примере сумма вознаграждения за реализованный товар - 7 920 рублей, а за возвращенный - 792 рубля. А как быть, когда, наоборот, сумма вознаграждения за возврат больше. Это факт из реальной ситуации, когда Вайлдберриз выставил УПД с минусом. Во-первых, Отчет комиссионера с минусом не проводится, а во-вторых, непонятно, как быть с таким УПД? Как все это отразить в программе 1с БП 30?

Добрый день. К сожалению, в программном продукте 1С нет возможности проводить документы с отрицательным значением, да ив общем-то в бухгалтерском учёте это в целом не принято. Поэтому единственный вариант - это проводить возврат, отраженный в одном документе - по разным.
Цитировать
 
 
0 #4 Светлана 27.04.2021 21:02
Все замечательно когда товар отгружен по той же цене, что и продается, а если на вайлдбеоиз скидки и возврат они делают товара по конечной скидке. Например, я передала товар по 300 рублей, а с учетом скидок товар продается по 160 рублей и возврат идет по 160 рублей. Программа возврат на 90 счет делает по 300!
Цитировать
 
 
0 #3 Александр 22.04.2021 07:33
Вайлдберриз прислал УПД с минусом, так как вознаграждение за возврат оказалось больше, чем за реализацию. Отчет комиссионера с минусом не проводится. Если переносить возврат в последующий отчет, чтобы сумма вознаграждения в итоге стала с плюсом, то как тогда внести УПД по этим двум отчетам? Суммы не будут соответствовать тем, что обозначил Вайлдберриз уже не в одном, а в двух УПД. И самое главное, что вообще делать с минусовой УПД? Как ее зарегистрироват ь?
Цитировать
 
 
0 #2 Александр 22.04.2021 06:04
В вашем примере сумма вознаграждения за реализованный товар - 7 920 рублей, а за возвращенный - 792 рубля. А как быть, когда, наоборот, сумма вознаграждения за возврат больше. Это факт из реальной ситуации, когда Вайлдберриз выставил УПД с минусом. Во-первых, Отчет комиссионера с минусом не проводится, а во-вторых, непонятно, как быть с таким УПД? Как все это отразить в программе 1с БП 30?
Цитировать
 
 
+2 #1 Марина 12.03.2021 14:30
Спасибо большое!!!
Цитировать
 

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги