Началось лето, а с ним - сезон отпусков. В этой статье мы поговорим о начислении отпускных. Расчет суммы отпускных в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 осуществляется автоматически с помощью документа «Отпуск» при условии присутствия данных за 12 предыдущих месяцев.
В этой статье мы рассмотрим порядок и нюансы заполнения ф.0503737 в программе «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 1.0». В данном отчете нарастающим итогом отражаются показатели исполнения учреждением в отчетном периоде Плана финансово-хозяйственной деятельности на отчетный период.
В этом видео я расскажу вам о том, как повысить удобство работы в 1С с самым популярным отчетом для бухгалтера - оборотно-сальдовой ведомостью.Какие настройки чаще всего просят сделать клиенты? Почему грамотная работа с ОСВ может помочь отказаться от добавления новых элементов в план счетов? Я ведь всегда высказываюсь против данного действия, хотя многие бухгалтеры очень любят добавлять свои субсчета. Вы узнаете несколько полезных настроек с практическими примерами их применения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0.
Расчет НДС с авансов, полученных от покупателей в счет предстоящих поставок, очень часто вызывает вопросы у начинающих бухгалтеров и не только. В этой статье я хотела бы разложить по полочкам (и расписать по проводкам) данный процесс на одном конкретном примере в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Рассмотрим вариант, при котором организация получает аванс от покупателя, исчисляет НДС с данного аванса, а затем осуществляет отгрузку товара в счет полученной предоплаты.
В этой статье речь пойдет о документе «Отражение зарплаты в учете» в программе 1С: «Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред.1.0. Рассмотрим ситуацию, когда для ведения заработной платы используется отдельная программа «1С Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», а в бухгалтерию мы просто переносим проводки. Для этого есть два способа – автоматический обмен и заполнение документа вручную.
В вашей ОСВ за 2016 год все еще отражается КПС вида произвольный даже после того, как все исправлено и остатки перенесены? Проверьте, не начисляется ли амортизация на старый КПС? Как исправить ситуацию в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0? Ответ найдете в новом видеоуроке.
В конфигурациях 1С в настоящее время есть очень удобный сервис отправки счетов на оплату покупателям напрямую из программы, для этого не нужно печатать документ или сохранять его во внешние файлы, достаточно лишь нажать кнопку отправки и указать электронный адрес получателя. И особенно важен тот факт, что счет можно сформировать сразу с факсимильной подписью и печатью, а также добавить в него логотип вашей организации. В этой статье я расскажу о том, как настроить такую удобную функцию в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8.
В этой статье я расскажу вам о том, как пользоваться отчетом "Сводные данные об исполнении плана ФХД" и как его настроить для удобной работы в программе «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред.1.0
Это видео поможет ответить сразу на несколько актуальных вопросов по первоначальной настройке программы 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 1.0. Какие сделать настройки лицевых счетов? Как создать элемент справочника "Сотрудники", чтобы потом его использовать в списке "Ответственные лица"? На что нужно обратить внимание при заполнении регистра "Учётная политика"? Нужно ли выбирать методы распределение затрат для 109 счета? Какие настройки помогут автоматически принимать аванс и формировать проводки на счёте 206? Из каких регистров попадёт информация в отчет "План ФХД"? Нужно ли сформировать шаблон инвентарных номеров?
С апреля 2016 года появляется новая форма отчетности СЗВ-М, которую необходимо ежемесячно предоставлять в ПФР. Несмотря на то, что форма является достаточно простой, есть важные нюансы её заполнения в программах 1С, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. В данном видеоуроке рассмотрим пример формирования отчета по форме СЗВ-М в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0.
Счет 210.03 применяется для отражения временных кассовых разрывов учреждения по операциям с наличными денежными средствами при расчете через органы Казначейства. Мы не можем напрямую из кассы отправить деньги в банк, т.е. проводка: дт 201.11 (304.05) – кт 201.34 не допустима, как раз тут и используется счет-посредник 210.03. В этой статье речь пойдет о том, в каких операциях используется данный счет, и как правильно его вести в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 1.0.
Большинство пользователей 1С восьмой версии при начале работы с программой задаются вопросом: "Почему в документах не видно счета учета? Неужели программа всё решает за нас, и нет возможности выбрать те счета, которые будут использоваться в проводках?" На самом деле, всё не совсем так, и в этой статье я расскажу Вам о том, где находится настройка, отвечающая за отображение счетов учета в документах. Рассматривать данный вопрос будем на примере двух программ: 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 и 1С: Комплексная автоматизация 8 редакции 1.1.
Сейчас все больше учреждений уходят от наличных расчетов и используют дебетовые банковские карты в своем учете. В этой статье я вам расскажу, какими документами нужно отражать такие операции в программе «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1.0.
С 1 января 2011 года учреждения любого типа должны вести учет принимаемых денежных обязательств. А в Вашей организации ведется учет на счете 502.12? Вы знаете, на основании каких документов можно принять денежное обязательство автоматически в программе 1С: "Бухгалтерия государственного учреждения 8"? Пробовали сделать настройки по денежным обязательствам удобнее и избежать ошибок? Обязательно посмотрите это полезное видео, чтобы узнать важную информацию об учете денежных обязательств в программе 1С: БГУ 8.